海鸥卫浴:监事会对公司2015年度内部控制自我评价报告的审核意见

来源:深交所 2016-03-28 00:00:00
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广州海鸥卫浴用品股份有限公司

监事会对公司 2015 年度内部控制自我评价报告的审核意见

为进一步加强和规范公司内部控制,提高公司管理水平和风险防范能力,促进

公司规范运作和健康可持续发展,保护投资者合法权益,公司根据财政部、中国证

监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部

控制指引》等有关文件的要求,公司监事会对公司 2015 年度内部控制自我评价报告

发表意见如下:

1、公司能认真贯彻《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部

控制指引》等文件的要求,遵循内部控制的基本原则,按照公司的实际情况,建立

健全覆盖公司各个环节的内部控制制度,保障了公司业务活动的正常进行,保护公

司资产的安全和完整。

2、公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求,内部控制组织机构完整,

保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效,为内部控制制度的制订与运

行提供了良好的内部环境。

3、报告期内,公司能较好地按照《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控

制指引》及公司相关内部控制制度执行,执行情况良好,未发现违反《企业内部控制

基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。

综上所述,监事会认为,公司《2015 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、

真实地反映了公司内部控制的实际情况,监事会对评价报告无异议。

全体监事(签字):

戎启平 李培基 何启深

广州海鸥卫浴用品股份有限公司监事会

签署日期:2016 年 3 月 25 日

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