《内部控制规则落实情况自查表》的核查意见
华泰联合证券有限责任公司
关于江苏金智科技股份有限公司
《内部控制规则落实情况自查表》的核查意见
华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”)
作为江苏金智科技股份有限公司(以下简称“金智科技”或“公司”)首次公开
发行并上市持续督导的保荐机构,根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企
业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》(以下简称“《通知》”)的要求,
结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,对金
智科技根据《通知》要求填写的《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自
查表》进行了认真、审慎核查。具体情况如下:
一、内控规则落实情况
金智科技结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,认真核查了公司组织机构建设情况、
内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查
和披露情况等,并重点检查了信息披露、募集资金管理、关联交易、对外担保、
重大投资、对控股子公司的管理等方面的内部控制。根据检查结果,填写了《中
小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》。
二、保荐机构核查意见
保荐机构通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会
议的相关资料、查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项
业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他
相关资料、与公司董事、监事、高管人员以及财务部、内部审计部等部门进行沟
通等方式,结合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司
保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳
证券交易所股票上市规则》等有关规定,对金智科技填写的《中小企业板上市公
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《内部控制规则落实情况自查表》的核查意见
司内部控制规则落实情况自查表》进行了逐项核查。
经核查,保荐机构认为:金智科技的法人治理结构较为健全,现有的内部控
制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等
相关法律法规和证券监管部门的要求;公司在所有重大方面保持了与企业业务经
营及管理相关的有效的内部控制;金智科技填写的《中小企业板上市公司内部控
制规则落实情况自查表》真实、准确、完整地反映了其内部控制制度的建设及运
行情况。
(以下无正文)
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《内部控制规则落实情况自查表》的核查意见
(本页无正文,为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏金智科技股份有限公司
《内部控制规则落实情况自查表》的核查意见》之签章页)
保荐代表人签名:
杨洋 袁成栋
华泰联合证券有限责任公司(公章)
年 月 日
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