如意集团:监事会关于公司《2015年度内部控制评价报告》的意见

来源:深交所 2016-03-01 00:00:00
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连云港如意集团股份有限公司监事会

关于公司《2015年度内部控制评价报告》的意见

根据相关规定,连云港如意集团股份有限公司监事会就公司

《2015年度内部控制评价报告》发表如下意见:

1、公司根据有关规定,结合公司目前经营业务的实际情况,建

立了涵盖公司经营管理各环节,并且适应公司管理要求和发展需要的

内部控制体系,现行的内部控制体系较为规范、完整,内部控制组织

机构完整、设计合理,保证了公司经营活动的有序开展,切实保护公

司全体股东的根本利益。

2、公司《2015 年度内部控制评价报告》比较全面、客观、真实

地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实

际情况,同意公司《2015 年度内部控制评价报告》。

连云港如意集团股份有限公司监事会

二○一六年二月二十八日

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