连云港如意集团股份有限公司监事会
关于公司《2015年度内部控制评价报告》的意见
根据相关规定,连云港如意集团股份有限公司监事会就公司
《2015年度内部控制评价报告》发表如下意见:
1、公司根据有关规定,结合公司目前经营业务的实际情况,建
立了涵盖公司经营管理各环节,并且适应公司管理要求和发展需要的
内部控制体系,现行的内部控制体系较为规范、完整,内部控制组织
机构完整、设计合理,保证了公司经营活动的有序开展,切实保护公
司全体股东的根本利益。
2、公司《2015 年度内部控制评价报告》比较全面、客观、真实
地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实
际情况,同意公司《2015 年度内部控制评价报告》。
连云港如意集团股份有限公司监事会
二○一六年二月二十八日