澳洋顺昌:兴业证券股份有限公司关于公司内部控制规则落实自查表的核查意见

来源:深交所 2016-02-24 00:00:00
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兴业证券股份有限公司关于江苏澳洋顺昌股份有限公司

内部控制规则落实自查表的核查意见

兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”或“保荐机构”)作为江苏澳洋

顺昌股份有限公司(以下简称“澳洋顺昌”或“公司”)2013 年度非公开发行股票的

保荐机构和持续督导机构,根据中国证券监督管理委员会《证券发行保荐业务管

理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规及规范性文件的

要求,对江苏澳洋顺昌股份有限公司《内部控制规则落实自查表》进行了专项核

查,核查具体情况如下:

一、公司内部控制规则落实情况

澳洋顺昌根据深圳证券交易所有关内部控制的相关规定,结合公司的实际情

况,认真对公司内部控制规则落实情况进行了自查,并重点对内部审计和审计委

员会运作、信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控

制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进

行核查,并根据自查结果填写了《内部控制规则落实自查表》。

二、保荐机构核查意见

经核查,兴业证券认为:澳洋顺昌《内部控制规则落实自查表》严格按照深

圳证券交易所的要求填写,真实、准确、客观地反映了公司内部控制的制定和运

行的情况,保荐机构对该自查表无异议。

(以下无正文)

1

(此页无正文,为《兴业证券股份有限公司关于江苏澳洋顺昌股份有限公司

内部控制规则落实自查表的核查意见》之签署页)

保荐代表人

签名:

薛波 高岩

兴业证券股份有限公司

年 月 日

2

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