截至2025年10月30日收盘,财达证券(600906)报收于7.28元,下跌1.89%,换手率1.25%,成交量26.52万手,成交额1.95亿元。
10月30日主力资金净流出2685.05万元,占总成交额13.8%;游资资金净流入659.36万元,占总成交额3.39%;散户资金净流入2025.69万元,占总成交额10.41%。
截至2025年9月30日,财达证券股东户数为7.97万户,较6月30日增加428户,增幅0.54%;户均持股数量由4.09万股降至4.07万股,户均持股市值为29.43万元。
财达证券2025年前三季度实现营业收入20.72亿元,同比增长21.52%;归母净利润6.64亿元,同比增长79.50%;扣非净利润6.63亿元,同比增长80.45%。其中第三季度单季营收8.33亿元,同比增长36.02%;单季归母净利润2.89亿元,同比增长123.93%。公司负债率为77.32%,投资收益为7.06亿元。
财达证券发布2025年第三季度报告,报告期内营业收入同比增长36.02%,归母净利润同比增长123.93%。年初至报告期末归母净利润同比增长79.50%,基本每股收益0.20元,同比增长81.82%。经营活动现金流净额为31.86亿元,同比下降42.48%,主因客户资金流入减少及融出资金增加。母公司净资本为123.25亿元,风险覆盖率达380.41%,资本杠杆率31.25%,流动性充足。
财达证券第四届董事会第十三次会议于2025年10月30日以通讯方式召开,全体董事11人参会并表决。会议审议通过《关于审议<2025年第三季度报告>的议案》和《关于修订<稽核审计工作制度>的议案》,两项议案均获全票通过。修订后的制度更名为《财达证券股份有限公司内部审计制度》,并于同日披露于上交所网站。
财达证券定于2025年11月7日15:00-16:00通过上证路演中心举行2025年第三季度业绩说明会,采用网络互动方式。投资者可于10月31日至11月6日16:00前通过指定链接或邮箱cdzqdbs@cdzq.com提前提问。参会人员包括董事长兼总经理张明、财务负责人唐建君、独立董事李长皓与贺季敏、董事会秘书张磊等。
财达证券制定《内部审计制度》(2025年修订),明确稽核审计部在公司党委和董事会领导下开展工作,向董事会审计委员会报告。制度涵盖审计范围、独立性保障、整改机制、质量控制及档案管理等内容,强调审计结果作为人事考核与奖惩依据,并实行问题整改对账销号管理。内部审计人员须遵守保密与回避原则。该制度自董事会审议通过之日起生效。
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