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真兰仪表(301303):2025年中报显示营收增长但需关注现金流与应收账款

来源:证券之星AI财报 2025-08-28 12:16:21
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近期真兰仪表(301303)发布2025年中报,证券之星财报模型分析如下:

经营业绩概览


真兰仪表(301303)发布的2025年中报显示,截至报告期末,公司营业总收入达到7.7亿元,同比上升26.74%;归母净利润为1.47亿元,同比上升13.69%;扣非净利润为1.16亿元,同比上升26.93%。按单季度数据看,第二季度营业总收入为4.41亿元,同比上升30.86%;第二季度归母净利润为7657.17万元,同比上升16.78%;第二季度扣非净利润为6090.56万元,同比上升31.43%。

主要财务指标


利润率与费用控制

  • 毛利率:40.47%,同比减少0.44个百分点。
  • 净利率:19.69%,同比减少9.53个百分点。
  • 三费占营收比:18.33%,同比增加12.84个百分点。

资产与现金流

  • 货币资金:3.06亿元,同比增加31.40%。
  • 应收账款:11.05亿元,同比增加31.27%。
  • 有息负债:3.63亿元,同比增加68.63%。
  • 每股经营性现金流:-0.1元,同比减少24.22%。

收入构成分析


  • 仪表产品:主营收入7.1亿元,占总收入的92.18%,毛利率为40.58%。
  • 其他产品:主营收入3093.25万元,占总收入的4.02%,毛利率为61.26%。
  • 汽车零部件:主营收入2924.88万元,占总收入的3.80%,毛利率为15.67%。

  • 内销:主营收入6.51亿元,占总收入的84.62%,毛利率为38.17%。

  • 外销:主营收入1.18亿元,占总收入的15.38%,毛利率为53.13%。

关键财务变动原因


  • 应收款项:变动幅度为9.03%,原因是销售增加。
  • 在建工程:变动幅度为84.46%,原因是子公司新建厂房。
  • 短期借款:变动幅度为49.21%,原因是补充流动资金新增借款。
  • 长期借款:变动原因是子公司借款。
  • 销售费用:变动幅度为58.94%,原因是职工薪酬、业务招待费、销售服务费用增加。
  • 财务费用:变动幅度为-90.12%,原因是利息收入、汇兑收益增加。
  • 所得税费用:变动幅度为64.33%,原因是应纳税所得额同比增加。
  • 投资活动产生的现金流量净额:变动幅度为31.17%,原因是购建固定资产、无形资产同比增加。
  • 筹资活动产生的现金流量净额:变动幅度为-418.65%,原因是借款同比金额减少。
  • 现金及现金等价物净增加额:变动幅度为-171.65%,原因是筹资活动现金流量净额同比减少。

需关注的问题


  • 现金流状况:近3年经营性现金流均值/流动负债仅为19.26%,建议关注公司现金流状况。
  • 应收账款状况:应收账款/利润已达344.46%,需关注应收账款回收情况。

发展回顾


公司成立于2011年,是国家级专精特新“小巨人”企业、高新技术企业和上海市5G智能工厂。主营业务为燃气计量仪表,2024年拓展至小口径水表及其配件产品,并推进智慧水务业务。公司聚焦燃气计量、水管理两大核心应用场景,融合现代信息技术,致力于成为行业整体解决方案供应商。

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