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股市必读:吉峰科技(300022)5月16日主力资金净流出329.21万元

来源:证星每日必读 2025-05-19 05:41:11
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截至2025年5月16日收盘,吉峰科技(300022)报收于8.24元,下跌0.6%,换手率2.6%,成交量12.87万手,成交额1.07亿元。

当日关注点

  • 交易信息汇总:5月16日主力资金净流出329.21万元,游资资金净流出218.41万元,散户资金净流入547.62万元。
  • 业绩披露要点:吉峰科技2025年第一季度营业收入同比增长10.55%,归属于上市公司股东的净利润同比增长66.49%。
  • 公司公告汇总:吉峰科技发布2025年第一季度财务报告会计差错更正公告,涉及短期借款1000万元的漏记,影响多个财务报表项目。

交易信息汇总

5月16日主力资金净流出329.21万元;游资资金净流出218.41万元;散户资金净流入547.62万元。

业绩披露要点

吉峰三农科技服务股份有限公司2025年第一季度报告主要内容如下:

  • 营业收入:704,125,399.75元,同比增长10.55%
  • 归属于上市公司股东的净利润:4,359,256.68元,同比增长66.49%
  • 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:4,241,781.21元,同比增长88.91%
  • 经营活动产生的现金流量净额:68,398,034.12元,同比增长738.68%
  • 基本每股收益:0.0088元,同比增长66.04%
  • 加权平均净资产收益率:0.81%,同比增长0.33%
  • 总资产:2,216,018,551.63元,同比增长18.23%
  • 归属于上市公司股东的所有者权益:541,871,636.78元,同比增长1.08%

主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

  • 货币资金:567,422,936.72元,增长52.97%,主要系收到货款增加所致
  • 其他非流动资产:317,041.18元,减少92.87%,主要系本期确认收购辽宁汇丰个人股东股权,支付的第一期的股权转让款从本项目转出所致
  • 短期借款:320,595,327.50元,增长50.70%,主要系因备货增加银行借款所致
  • 应付账款:302,939,118.33元,增长97.83%,主要系本期向厂家采购备货,供应商信用增加所致
  • 合同负债:187,086,778.01元,增长59.14%,主要系本期预收客户货款所致
  • 应付职工薪酬:19,730,503.23元,减少37.15%,主要系本期支付职工薪酬所致
  • 应交税费:9,804,526.69元,增长96.66%,主要系企业所得税、增值税及附加增加所致
  • 一年内到期的非流动负债:2,664,901.60元,减少49.24%,主要系1年内到期的场地租金减少所致
  • 租赁负债:13,604,454.18元,增长62.07%,主要系新增场地租赁所致
  • 研发费用:1,100,225.74元,增长216.41%,主要系本期研发投入增加所致
  • 财务费用:3,359,269.87元,增长30.67%,主要系本期银行借款增加所致
  • 投资收益:344,934.61元,增长85.80%,主要系处置子公司确认的收益增加所致
  • 信用减值损失:-2,329,379.13元,减少487.30%,主要系应收款项坏账准备增加
  • 经营活动产生的现金流量净额:68,398,034.12元,增长738.68%,主要系本期销售商品收到的现金增加所致
  • 投资活动产生的现金流量净额:-318,380.67元,减少97.38%,主要系本期投资支付的现金减少所致
  • 筹资活动产生的现金流量净额:101,281,047.20元,增长559.63%,主要系本期银行借款余额增加所致

公司公告汇总

2025年第一季度报告(更正后)

吉峰三农科技服务股份有限公司2025年第一季度报告主要内容如下:- 第一季度报告是否经过审计:否

关于2025年第一季度财务报告会计差错更正的公告

公司发现子公司吉峰智航农业科技(眉山)有限公司财务人员漏做了一笔2025年3月26日到账的短期借款1000万元,导致前期已披露的2025年第一季度财务报告中相关数据错误。本次更正影响2025年第一季度合并资产负债表和合并现金流量表中的多个项目,包括货币资金、流动资产合计、资产总计、短期借款、流动负债合计、负债合计、负债和所有者权益合计、取得借款收到的现金、筹资活动现金流入小计、筹资活动产生的现金流量净额、现金及现金等价物净增加额、期末现金及现金等价物余额。本次更正不影响2025年第一季度合并利润表。公司于2025年5月16日召开第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十一次会议,审议通过了更正议案。公司独立董事、审计委员会、董事会和监事会均发表了同意意见。公司将加强财务核算人员培训和完善内控监督机制,杜绝类似问题再次发生。

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