证券之星消息,泽璟制药近日即将发布2024年年报,根据2月26日发布的业绩快报,归属净利润亏损1.362亿元,同比增长51.1%。
业绩快报公告中对经营业绩和财务状况情况的说明:
(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
公司2024年度实现营业收入53,390.87万元,同比上年增长38.16%;归属于母公司所有者的净利润为-13,621.51万元,亏损同比减少14,236.76万元;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 -16,460.65万元,亏损同比减少18,413.87万元;加权平均净资产收益率-8.71%,亏损同比减少11.29个百分点。2024年末,公司总资产300,541.70万元,同比增加4.09%;归属于母公司的所有者权益126,146.14万元,同比减少22.74%;归属于母公司所有者的每股净资产4.77元,同比减少22.69%。
报告期内,公司努力开拓市场,提升药品准入医院覆盖率和商业团队销售能力;同时,公司持续推进新药研发,继续加强成本费用预算管理,注重高效运营,各项成本费用均有不同程度降低。
(二)上表中有关项目增减变动幅度达 30%以上的主要原因
1、本报告期,公司营业收入同比上年增长 38.16%,主要系多纳非尼片商业化推广稳步推进,药品准入医院覆盖范围进一步扩大,销量增加所致。
2、本报告期,公司营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、加权平均净资产收益率等各项指标均反映亏损同比减少,主要系本报告期营业收入增长,同时营业总成本降低所致。
报告期内,因新药研发项目所处具体研发阶段不同和聚焦核心产品开发,研发费用同比减少;销售费用占药品销售收入比重同比下降,银行存款利息收入同比增加。此外,报告期内未发生股权激励冲减费用,以及政府补助同比减少。综上,公司 2024 年度扣除非经常性损益前后的净亏损均同比减少。
泽璟制药(688266)主营业务:化学新药及生物新药的研发、生产及销售。
该股最近90天内共有7家机构给出评级,买入评级6家,增持评级1家;过去90天内机构目标均价为77.23。
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