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每周股票复盘:ST先河(300137)进行会计差错更正及追溯调整,监事会和董事会均认可

来源:证券之星复盘 2025-02-15 06:27:09
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截至2025年2月14日收盘,ST先河(300137)报收于6.59元,较上周的5.91元上涨11.51%。本周,ST先河2月12日盘中最高价报6.89元,股价触及近一年最高点。2月10日盘中最低价报5.84元。ST先河当前最新总市值35.36亿元,在环保设备板块市值排名15/28,在两市A股市值排名3664/5130。

本周关注点

  • 公司公告汇总:ST先河进行前期会计差错更正及追溯调整,监事会和董事会均表示认可。
  • 内部审计制度:公司发布内部审计制度,设立独立的内部审计部门,直接对董事会审计委员会负责。

公司公告汇总

河北先河环保科技股份有限公司第五届监事会第三次会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。监事会认为,此次会计差错更正及追溯调整符合相关规定和监管要求,更正后的财务报表及财务信息能更客观、准确反映公司财务状况及经营成果。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。表决结果为3票赞成,0票反对,0票弃权。

内部审计制度

河北先河环保科技股份有限公司发布内部审计制度,旨在加强公司内部各部门、控股子公司及参股公司的管理和监督,规范内部审计工作。该制度定义内部审计为对公司内部控制和风险管理有效性、财务信息真实性及完整性、经营活动效率和效果的评价活动。公司设立独立的内部审计部门,直接对董事会审计委员会负责,确保审计工作的独立性和专业性。内部审计部门的主要职责包括检查和评估内部控制制度,审计财务信息的真实性与合法性,建立健全反舞弊机制等。审计工作程序涵盖制定审计计划、确定审计重点、实施审计、提出审计报告、下达审计意见书或决定、落实审计结果、跟踪检查等步骤。内部审计部门拥有广泛的权限,包括要求报送财务资料、检查会计账目、参加重大会议、参与重大合同签订、调查取证、提出纠正意见、采取临时措施、提出处理意见等。该制度自董事会审议通过之日起实施。

关于前期会计差错更正及追溯调整的公告

河北先河环保科技股份有限公司收到中国证券监督管理委员会河北监管局《行政处罚决定书》,指出公司2022年年度报告存在虚假记载。公司对相关年度财务报告数据进行自查整改,采用追溯重述法进行更正调整,不会导致已披露的相关年度报表出现盈亏性质的改变。主要影响包括2021年第一季度至2022年度的合并及母公司资产负债表、利润表、所有者权益变动表多项科目调整。例如,2021年第一季度营业总成本调减11,065,900.00元,净利润调增9,971,442.80元;2022年度营业总成本调减43,803,986.34元,净利润调增37,645,089.39元。每股收益亦相应调整。公司董事会、监事会、独立董事及会计师事务所均认可本次会计差错更正及追溯调整,认为更正后的信息能更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。公司对由此给投资者带来的不便深表歉意,并将进一步提升财务信息质量。

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