证券之星消息,首华燃气发布业绩预告,预计2024年全年扣非后净利润亏损6.1亿元至8.2亿元。
公告中解释本次业绩变动的原因为:
本报告期,公司持续深化在深层煤层气、天然气纵向立体开发方面的研究,持续加大建产力度,稳步推进气井投产工作,年产气同比增长约 35%,期末日产突破230 万立方米;同时,公司通过并购延伸产业链,强化上中下游协同,销售气量同比增长约 36%。
本报告期,公司预计归属于上市公司股东的净利润亏损 60,000 万元–80,000 万元、扣除非经常性损益后的净利润亏损 61,000 万元–82,000 万元,主要原因为:一是受天然气销售价格下降、天然气业务毛利率同比下降,投融资规模增加、财务费用增加等影响,使得公司天然气业务出现亏损。在 2024 年产建工作的基础上,随着气井产量的释放,以及 2025 年天然气产建工作的持续推进,公司天然气业务的经营状况预计将得以改善。
二是受天然气销售价格下降的影响,公司判断因收购控股子公司北京中海沃邦能源投资有限公司产生的商誉、合同权益存在减值迹象,按照《企业会计准则第 8号——资产减值》《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》等相关规定的要求,公司对包含商誉的资产组进行了初步减值测试,公司拟对商誉、合同权益计提相应减值准备合计影响归属于上市公司股东的净利润约 5-7 亿元,最终计提金额以审计、评估结果为准。
首华燃气2024年三季报显示,公司主营收入10.4亿元,同比上升1.57%;归母净利润-7839.45万元,同比下降1036.47%;扣非净利润-8099.79万元,同比下降2709.4%;其中2024年第三季度,公司单季度主营收入4.24亿元,同比上升34.38%;单季度归母净利润-1427.82万元,同比下降34.22%;单季度扣非净利润-1579.11万元,同比下降29.58%;负债率52.28%,投资收益732.0万元,财务费用8886.02万元,毛利率8.7%。
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