证券之星消息,纳芯微发布业绩预告,预计2024年全年营业收入19亿元至20亿元。
公告中解释本次业绩变动的原因为:
(一)主营业务影响
经财务部门初步测算,预计 2024 年度实现营业收入 190,000.00 万元至200,000.00 万元,同比增长 44.94%至 52.56%,主要系公司受益于下游汽车电子领域需求稳健增长,公司汽车电子领域相关产品持续放量;同时,消费电子领域的景气度持续改善;泛能源领域的工业自动化和数字电源领域大部分客户恢复正常需求。
预计 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润-44,000.00 万元至-36,000.00 万元,较上年同期相比,将减少 5,466.52 万元至 13,466.52 万元。主要系受整体宏观经济以及市场竞争加剧的影响,公司产品售价承压,毛利率较上年同期有所下降。
(二)期间费用的影响
公司在研发投入、市场开拓、供应链体系建设、产品质量管理、人才建设等多方面资源投入的积累,使得销售费用、管理费用、研发费用同比上升。
(三)股份支付费用的影响
公司本期摊销股份支付费用约 6,756.40 万元,较上年同期摊销的股份支付费用减少约 69.44%。公司预计无法完成相关限制性股票激励计划 2024 年度所设定的公司层面业绩考核,据此冲回了相应累计确认的股份支付费用约 20,146.44 万元。
(四)减值损失的影响
公司基于谨慎性考虑,对预计存在较大可能发生减值损失的资产计提了减值准备,使得信用减值损失和资产减值损失较上年同期增长较大。
纳芯微2024年三季报显示,公司主营收入13.66亿元,同比上升36.49%;归母净利润-4.08亿元,同比下降62.52%;扣非净利润-4.41亿元,同比下降40.52%;其中2024年第三季度,公司单季度主营收入5.17亿元,同比上升86.59%;单季度归母净利润-1.42亿元,同比下降19.45%;单季度扣非净利润-1.55亿元,同比下降14.19%;负债率12.27%,投资收益2440.53万元,财务费用-1760.35万元,毛利率33.21%。
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