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1月10日股市必读:时代万恒(600241)当日主力资金净流出410.13万元,占总成交额2.98%

来源:证星每日必读 2025-01-13 04:24:08
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截至2025年1月10日收盘,时代万恒(600241)报收于6.91元,下跌2.95%,换手率6.55%,成交量19.28万手,成交额1.38亿元。

当日关注点

  • 交易信息汇总:时代万恒主力资金净流出410.13万元,游资资金净流入834.96万元,散户资金净流出424.83万元。
  • 公司公告汇总:辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了关于修订内部审计制度及制定两项管理办法的议案。

交易信息汇总

当日主力资金净流出410.13万元,占总成交额2.98%;游资资金净流入834.96万元,占总成交额6.07%;散户资金净流出424.83万元,占总成交额3.09%。

公司公告汇总

辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第二十三次会议(临时会议)于2025年1月10日上午10时以通讯方式召开,会议通知于2025年1月7日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事7人,实到董事7人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案:关于修订内部审计制度及制定两项管理办法的议案。具体内容包括审议通过《内部审计制度》、《违规经营投资责任追究管理办法》及《经营管理人员行权履职容错免责管理办法》。表决结果为同意票7票,反对票0票,弃权票0票。特此公告。辽宁时代万恒股份有限公司董事会2025年1月11日。

《内部审计制度》旨在加强内部审计监督,规范内部审计工作,确保审计质量,保障公司财产安全和经济活动的合法性、真实性、效益性。该制度适用于公司本部及所属企业。内部审计工作遵循独立性和客观性原则,由党组织、董事会直接领导,内部审计机构向其负责并报告工作。公司设立审计委员会,指导和监督内部审计部门工作,履行审阅年度内部审计工作计划、督促实施、评估结果等职责。审计部作为职能部门,负责拟定内部审计制度及实施办法,统一制定审计计划、确定审计标准、调配审计资源。内部审计部门的主要职责包括对公司会计资料、重大投资项目、经济管理和效益情况、内部控制制度等进行审计,开展专项审计调查,协助建立健全反舞弊机制,并向审计委员会提交定期报告和重大事项临时报告。内部审计部门拥有要求报送资料、检查经营管理活动、调查询问、制止违法违规行为等多项职权。审计工作程序涵盖审计立项、准备、实施、报告、后续核查和立卷归档。公司建立健全审计发现问题整改机制,对内部审计发现的问题及时分析研究,制定和完善相关管理制度。公司建立内部审计工作绩效考核体系,对拒绝接受审计、整改不力的行为进行处理。本制度经公司董事会批准,自发布之日起生效实施。

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