截至2024年12月10日收盘,海航科技(600751)报收于3.03元,下跌0.33%,换手率2.19%,成交量56.47万手,成交额1.74亿元。
当日关注点
- 交易信息:海航科技主力资金净流出704.67万元,占总成交额4.06%。
- 公司公告:海航科技拟续聘致同会计师事务所为2024年年度报告审计机构和内部控制审计机构,审计费用较上一期增长18%。
交易信息汇总
- 主力资金净流出704.67万元,占总成交额4.06%;
- 游资资金净流出1003.5万元,占总成交额5.78%;
- 散户资金净流入1708.17万元,占总成交额9.84%。
公司公告汇总
- 关于制定选聘会计师事务所管理办法的议案:为规范公司聘任、续聘或改聘及解聘会计师事务所的工作,提升审计工作和财务信息质量,维护股东合法权益,根据相关法律法规,制定了《海航科技股份有限公司选聘会计师事务所管理办法》。
- 关于聘请2024年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案:拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年年度报告审计机构和内部控制审计机构。
- 致同所基本情况:成立于1981年,注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层,首席合伙人李惠琦,2023年末从业人员近六千人,合伙人225名,注册会计师1,364名。2023年度业务收入27.03亿元,其中审计业务收入22.05亿元,证券业务收入5.02亿元。2023年年报上市公司审计客户257家,收费总额3.55亿元;2023年年报挂牌公司客户163家,审计收费3,529.17万元。诚信记录:近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施5次和纪律处分1次。
- 项目信息:项目合伙人任一优,签字注册会计师刘斌,项目质量复核合伙人赵雷励。
- 审计收费:本期审计费用118万元,其中财务报表审计费用93万元,内部控制审计25万元,较上一期审计收费增长18%。
- 已履行的程序:公司董事会审计委员会、第十一届董事会第二十七次会议审议通过,股东大会审议通过后签订业务约定书。
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