据证券之星公开数据整理,近期宏创控股(002379)发布2023年年报。根据财报显示,本报告期中宏创控股净利润减735.75%,三费占比上升明显。截至本报告期末,公司营业总收入26.87亿元,同比下降23.86%,归母净利润-1.45亿元,同比下降735.75%。按单季度数据看,第四季度营业总收入6.8亿元,同比下降0.74%,第四季度归母净利润-6404.27万元,同比下降326.07%。
本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中,毛利率0.97%,同比减83.1%,净利率-5.4%,同比减935.0%,销售费用、管理费用、财务费用总计4960.4万元,三费占营收比1.85%,同比增33.66%,每股净资产1.79元,同比增19.18%,每股经营性现金流-0.19元,同比减153.7%,每股收益-0.14元,同比减679.76%。具体财务指标见下表:
财务报表中对有大幅变动的财务项目的原因说明如下:
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资产质量方面,公司现金资产非常健康。存货高于利润,小心存货计提冲击市值。存货的会计处理方法是会对公司当期利润造成极大冲击的会计项目,在公司的年报中通常会有存货按照不同种类的确定方法,需要在年报中搜索存货查看具体数据。
负债状况方面,公司报告期内合同负债规模环比增幅达37.58%,未完成订单增加,可能的原因有公司交货变慢或者下游需求增强。注意公司报告期内应付账款的构成。
营收分析方面,公司最新一期年度报表的现金流为负。
经营开支方面,公司近三年资本开支不低,风险与机遇并存,需研究一下投入项目可行性及进展情况。
从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,近期公司主营业务盈利水平差,发展压力较大,营销竞争上的投入较大。另外,最近几年的经营业绩有较大变动,需重点关注。
进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,整体来看盈利不是很稳定。盈利能力常年较弱,历史财报出现过经营困难的时候。业务体量近5年来有过中速增长,近年来开始慢速增长。利润近5年来有过萎缩迹象,近年来开始慢速增长。
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