证券之星消息,三生国健近日即将发布2023年年报,根据2月23日发布的业绩快报,归属净利润盈利2.96亿元,同比增长500.35%。
业绩快报公告中对经营业绩和财务状况情况的说明:
(一)报告期的经营情况、财务状况
2023 年公司实现营业收入 101,403.43 万元,较上年增加 22.84%;归属于母公司所有者的净利润 29,595.63 万元,较上年涨幅 500.35%;归属于母公司 所有者的扣除非经常性损益的净利润 21,450.71 万元,涨幅 88,356.54%(上年 基数偏低导致增幅较大)。
报告期末,公司财务状况良好,总资产额为 531,084.98 万元,较年初增长4.17%;归属于母公司的所有者权益为 489,479.11 万元,较年初增长 6.27%, 总资产及归属于母公司的所有者权益金额略有上涨。
(二)变动幅度达 30%以上指标的说明
营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有 者的扣除非经常性损益的净利润以及基本每股收益金额相比上年同期均出现较大幅度的增长,主要由营业收入的增长以及各项费用的合理管控共同导致,具体原因如下:
1、报告期内,公司营业收入相比上年同期涨幅 22.84%,主要增长原因如下:①公司主要产品益赛普通过加大医院覆盖和相关科室覆盖等多种方式加快市场渗透,带来的销量增长;②在医院覆盖持续增加、通过不断累积的循证医学证据所带来的医生和患者认同度的提升以及药品可及性改善等多重因素促进下,赛普汀持续快速放量增长;③取得与沈阳三生制药有限责任公司合作的抗体肿瘤及眼科管线授权收入部分款项。
2、在聚焦自免的战略指引下,公司在研管线持续优化,对非自免研发项目不再追加研发投入,同时围绕现有自免管线不断进行新适应症拓展,加快核心自免管线临床推进速度,2023 年度研发投入与去年同比相比基本持平。另外,公司将进入临床 III 期发生的与研发项目直接相关支出进行资本化,导致研发费用化金额相比上年同期减少。2023 年度研发费用为 28,230.36 万元,与去年同期相比减少 9.89%。
3、报告期内,公司持续进行工艺优化和对工序等精细化管理,取得积极效果,综合毛利率提升。
4、报告期内,公司内部精细化管理所带来的效率提升,管理费用率、销售费用率较去年同期下降。
三生国健(688336)主营业务:从事抗体药物的研发、生产及销售业务。
该股最近90天内共有4家机构给出评级,买入评级3家,增持评级1家;过去90天内机构目标均价为30.96。
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