(原标题:深圳市宇顺电子股份有限公司内部审计制度)
深圳市宇顺电子股份有限公司制定了内部审计制度,明确了内部审计的目的、职责、权限及工作程序。制度规定内审部对董事会负责,定期检查公司内部控制、财务信息、重大事项实施情况等,并向审计委员会报告。重点审计内容包括对外投资、资产交易、担保、关联交易、募集资金使用等。内审部有权要求提供资料、调查问题、提出改进建议,并对审计发现问题督促整改。制度还规定了审计档案管理、奖惩措施及信息披露要求。