(原标题:《内部审计管理办法》(2025年12月))
中山公用事业集团股份有限公司发布《内部审计管理办法》,经公司第十一届董事会2025年第5次临时会议审议通过。办法明确了内部审计的范围、管理职责、工作内容、审计方式、工作规划、实施程序、报告流程、整改机制及档案管理等内容。适用范围包括集团总部及下属全资或控股分子公司。审计中心负责建立健全审计制度,组织实施审计项目,开展财务、合规、内控、绩效等审计,督促问题整改。被审计单位需配合提供资料并落实整改。审计结果可用于考核奖惩,对拒不配合或整改不力的将追责。
