(原标题:内部审计制度(2025年12月))
晶瑞电子材料股份有限公司制定了内部审计制度,明确了内部审计的范围、机构设置、职责权限及工作程序。审计部在审计委员会领导下开展工作,负责对公司各内部机构、控股子公司及重要参股公司的内部控制、财务信息、信息披露等进行监督和评价。制度规定了审计部门的独立性要求、审计重点内容、重大事项审计频率以及档案管理和奖惩机制。审计部门需定期提交审计计划和报告,对募集资金使用、对外投资、关联交易等高风险领域实施重点审计。