(原标题:内部审计制度)
衢州信安发展股份有限公司发布内部审计制度,明确审计部职责、审计范围及工作程序。制度涵盖内部控制、财务收支、资产安全等方面的审计监督,强调审计独立性、客观性和保密性。审计部需定期向审计委员会报告,推动内部控制缺陷整改,并建立审计档案管理制度。制度适用于公司及控股子公司,自董事会批准之日起生效。