(原标题:聚胶新材料股份有限公司内部审计制度(2025年11月))
聚胶新材料股份有限公司制定了内部审计制度,明确了内部审计部门的机构设置、职责权限、工作程序及档案管理等内容。制度强调内部审计的独立性,要求对内部控制、财务信息、重大事项如对外投资、关联交易、募集资金使用等进行审计监督,并定期向审计委员会报告。内部审计部门有权调阅资料、调查事项、提出整改建议,并对违规行为提出处理意见。制度还规定了审计档案保存期限不少于十年,以及对阻碍审计工作的行为进行追责。