(原标题:宁波建工股份有限公司内部控制制度(2025年11月修订))
宁波建工股份有限公司为加强和规范内部控制管理,根据相关法律法规,结合公司实际情况,制定了内部控制制度。该制度明确了内部控制的目标、原则及主要内容,涵盖内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面。董事会负责制度的制定与完善,审计委员会负责监督,管理层负责执行,内部审计部门负责日常监督与自我评价。公司还将定期检查内控制度的实施情况,及时发现并整改缺陷,确保经营管理合法合规、财务报告真实完整。