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春风动力: 浙江春风动力股份有限公司内部审计制度(2025年10月)内容摘要

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(原标题:浙江春风动力股份有限公司内部审计制度(2025年10月))

浙江春风动力股份有限公司内部审计制度旨在规范内部审计工作,提升审计质量,保护投资者权益。制度依据相关法律法规及公司章程制定,明确内部审计是对公司内部控制、风险管理、财务信息及经营活动的评价。审计办公室设于董事会审计委员会下,保持独立性,不少于三名专职人员,负责对公司及控股子公司开展审计。主要职责包括检查内控制度、财务收支合法性、协助反舞弊机制建设,并定期向审计委员会报告。审计内容涵盖对外投资、资产买卖、担保、关联交易等重大事项。制度还规定了审计权限、工作流程、信息披露要求及奖惩机制。内部审计档案保存期限不低于10年。本制度自董事会通过之日起实施,适用于公司及下属子公司。

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