(原标题:内部审计工作制度)
山西美锦能源股份有限公司制定内部审计工作制度,旨在加强内部监督,规范审计工作,提升审计质量,保护投资者权益。内部审计机构对董事会负责,在审计委员会领导下开展工作,保持独立性和客观性,不得参与被审计单位的经营管理决策。审计范围包括内部控制、财务信息、经营活动的合法性、真实性及完整性,重点审计对外投资、关联交易、资金往来等事项。内部审计机构有权要求提供资料、检查账目、调查取证,对违规行为提出处理建议。公司建立责任追究机制,对不配合审计、提供虚假资料、打击报复审计人员等行为进行处理。本制度适用于公司及子公司,由董事会负责解释,自审议通过之日起实施。
