(原标题:苏州明志科技股份有限公司内部审计制度(2025年9月))
苏州明志科技股份有限公司制定内部审计制度,旨在规范内部审计工作,强化内部控制,提升经营管理水平。审计部为专职机构,对董事会负责,向审计委员会报告工作,保持独立性。审计范围涵盖内部控制有效性、财务信息真实性、经营活动效率及合同管理等。审计部有权要求提供资料、参与会议、调查取证,对违规行为提出处理建议。至少每季度报告一次审计情况,每年提交内部控制评价报告。发现重大缺陷或风险应及时上报,董事会应披露相关情况。审计工作底稿保存不少于10年。对违反制度的行为将依规处罚,审计人员不得徇私舞弊或泄露机密。本制度由董事会解释,自审议通过之日起生效。










