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云汉芯城: 内部控制鉴证报告内容摘要

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(原标题:内部控制鉴证报告)

云汉芯城(上海)互联网科技股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性已由容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关准则,审计认为,公司在上述日期按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。建立健全并有效实施内部控制,以及评价其有效性是公司董事会的责任;注册会计师的责任是在审计基础上对财务报告内部控制有效性发表意见,并披露注意到的非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。该审计报告签发日期为2025年3月17日,签字注册会计师为许瑞生、郭毅辉、杨吻玉。

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