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柯力传感: 柯力传感内部审计管理制度(2025年8月)内容摘要

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(原标题:柯力传感内部审计管理制度(2025年8月))

宁波柯力传感科技股份有限公司制定内部审计管理制度,旨在规范内部审计工作,提升审计质量,确保财务报告真实性、内部控制有效性及经营活动效率。审计部在董事会审计委员会指导下独立开展工作,负责对公司及控股子公司财务收支、内部控制、风险管理等进行审计监督。制度明确审计范围涵盖财务报告、对外投资、关联交易、募集资金使用等关键环节,要求审计部定期提交审计计划和报告,加强内部控制评价与整改监督。审计部具有独立性,不受其他部门干涉,任何阻碍审计行为将被追责。公司需披露内部控制自我评价报告及会计师事务所鉴证报告。本制度自董事会通过之日起实施,解释权归董事会。

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