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ST华通: 内部审计制度(2025年8月)内容摘要

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(原标题:内部审计制度(2025年8月))

浙江世纪华通集团股份有限公司制定内部审计制度,旨在规范内部审计职能,加强公司治理。该制度依据国家相关法律法规及《公司章程》制定,适用于公司及其分、子公司和关联公司。内部审计机构设于董事会审计委员会下,保持独立性,负责检查公司内部控制、财务信息真实性及经营活动效率。审计委员会每季度审议审计工作,监督重大事项实施情况,协调内外部审计关系。内部审计机构需定期提交审计计划与报告,重点审计对外投资、关联交易、募集资金使用等事项,并对发现的问题督促整改。制度明确审计人员职责、权限及职业道德要求,强调保密与回避原则。审计档案保存期限为7年。公司对违规行为追究责任,情节严重者移送司法机关。本制度由董事会负责解释,自审议通过之日起生效。

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