(原标题:东莞市宏联电子有限公司审计报告)
东莞市宏联电子有限公司2023年1月1日至2025年3月31日的审计报告及财务报表显示,立信会计师事务所对其财务报表进行了审计。审计范围包括2023年12月31日、2024年12月31日及2025年3月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度、2024年度及2025年1-3月期间的合并及母公司利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关附注。审计意见认为,财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了宏联电子的财务状况、经营成果和现金流量。管理层负责编制财务报表并评估持续经营能力,治理层负责监督财务报告过程。注册会计师按照审计准则执行工作,对财务报表整体不存在重大错报获取合理保证,并对管理层选用会计政策、会计估计及相关披露的合理性进行评价。审计报告还提及了与关联方交易、重要会计政策变更等内容。此外,公司2025年7月12日召开临时股东会决议,拟派发现金股利8500万元人民币。