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倍轻松: 深圳市倍轻松科技股份有限公司内部审计制度(2025年7月)内容摘要

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(原标题:深圳市倍轻松科技股份有限公司内部审计制度(2025年7月))

深圳市倍轻松科技股份有限公司内部审计制度主要包括总则、审计机构和审计人员、审计部门主要职责、内部审计范围和内容、被审计单位的职责和权利、内部审计工作程序、审计报告和信息披露、审计档案管理、罚则及附则等内容。该制度旨在规范公司内部审计工作,确保内部控制的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果。审计部负责公司内部审计工作,受董事会领导并在审计委员会指导下独立开展工作。审计部需对会计资料、内部控制制度、反舞弊机制等进行审计,并至少每季度向审计委员会报告工作情况。审计范围涵盖公司各内部机构、控股子公司及具有重大影响的参股公司,重点关注财经法规执行、财务收支、对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用、业绩快报和信息披露等方面。审计部应建立工作底稿制度,妥善保管审计档案,并对违规行为进行处罚。该制度自董事会决议通过之日起施行。

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