(原标题:上海家化联合股份有限公司内部审计制度)
上海家化联合股份有限公司内部审计制度旨在健全内部审计体系,加强企业内部监督,提高管理水平。该制度由董事会审议通过并多次修订。内部审计机构独立于财务部门,在董事会审计与风险管理委员会领导下工作,负责对公司业务活动、风险管理、内部控制和财务信息进行监督检查。审计部门需保持独立性和客观性,不得参与被审计单位的决策与执行。
内部审计人员须遵守职业道德规范,不得损害国家、企业和职业荣誉。审计部门根据授权开展审计工作,有权获取所需资料,并可在特殊情况下召集专业人员协助审查。主要职责包括编制年度审计计划、监督政策法规执行、评估内部控制、确保资金财产安全、审查经济核算和会计报表、参与重大项目招投标、检查重大事项等。
审计部门有权检查会计报表、合同等资料,调查相关问题,提出改进建议,并督促执行审计意见。审计工作程序包括编制年度计划、确定审计对象、发出通知书、收集证据、撰写报告、征求意见、提交正式报告和检查执行情况。审计档案需妥善保管,未经批准不得销毁或借阅。公司对表现优秀的审计人员给予奖励,并对内部审计人员尽职情况进行考核。