首页 - 股票 - 数据解析 - 公告简述 - 正文

闻泰科技: 内部审计制度(2025年5月修订)内容摘要

关注证券之星官方微博:

(原标题:内部审计制度(2025年5月修订))

闻泰科技股份有限公司内部审计制度(2025年5月修订)旨在规范公司内部审计工作,提高审计质量,确保审计工作规范化、标准化。该制度适用于公司及其控股子公司的内部审计工作。内部审计由审计部负责,审计部直接受董事会审计委员会领导,独立行使审计监督权,不受其他部门或个人干涉。审计部需配备专业审计人员,且不得与财务部合署办公。内部审计范围包括执行国家财经法律、法规情况,内部控制制度的有效性,财务收支及经济活动的合法性、真实性等。审计部的主要职责是对内部控制制度进行检查评估,对会计资料及其他经济资料进行审计。审计部有权要求被审计单位报送相关文件资料,审核报表、凭证、账簿等,检查计算机系统及电子数据,参加有关会议,调查相关问题并取得证明材料。对严重违法违规行为,审计部可作出临时制止决定,并提出改进建议。对拒绝提供审计所需资料或提供虚假资料的行为,审计部将责令改正,情节严重的将报请董事会处理,构成犯罪的移交司法机关。内部审计人员如有滥用职权、徇私舞弊等行为,也将依法处理。本制度自董事会决议通过之日起实施。

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
APP下载
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示闻泰科技行业内竞争力的护城河优秀,盈利能力一般,营收成长性较差,综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-