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ST永悦: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)关于永悦科技股份有限公司2024年内部控制审计报告内容摘要

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(原标题:致同会计师事务所(特殊普通合伙)关于永悦科技股份有限公司2024年内部控制审计报告)

致同会计师事务所对永悦科技股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。根据《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则,审计结果显示公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司董事会负责建立健全和实施内部控制,并评价其有效性。注册会计师的责任是在审计基础上对财务报告内部控制有效性发表意见,并披露非财务报告内部控制的重大缺陷。

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。审计报告指出,永悦科技公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或非财务报告内部控制重大缺陷。公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项,涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面。重点关注的高风险领域包括货币资金管理、采购与应付账款管理等。

2023年度公司存在财务报告内部控制重大缺陷,涉及控股股东资金占用,现已全部整改完成。公司重新制订了《印章管理制度》,并对关联关系识别和管理流程进行了优化。公司将继续完善内部控制制度,优化业务流程,加强内部监督管理,确保内部控制的有效性。

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