首页 - 股票 - 数据解析 - 公告简述 - 正文

华光新材: 华光新材2024年度会计师事务所履职情况评估报告内容摘要

关注证券之星官方微博:

(原标题:华光新材2024年度会计师事务所履职情况评估报告)

杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会审计委员会2024年度严格按照相关法律法规和公司章程的规定开展工作。委员会由金瑛、吴昊、金李梅三位委员组成,其中金瑛和吴昊为独立董事,金瑛为专业会计人士。2024年度共召开5次会议,审议并通过了多项议案,包括募投项目结项及延期、2023年年度报告及摘要、2023年度财务决算报告、2024年季度和半年度报告等。

委员会监督并评估了中汇会计师事务所的工作,认为其具备专业资格并能独立、客观、公正地完成审计任务。委员会还指导了公司内部审计工作,审阅了各期财务报告,确保其真实、准确、完整。此外,委员会评估了内部控制的有效性,促进了公司内控体系的建设,并协调了管理层与外部审计机构的沟通。委员会对公司募集资金使用情况进行了监督检查,认为符合相关法律法规要求,不存在违规使用情形。

2024年度,委员会忠实、勤勉地履行了职责,促进了公司内控建设和财务规范。2025年将继续履行职责,加强内部审计指导和外部审计沟通,促进公司规范运作和稳健发展。

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
APP下载
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示华光新材行业内竞争力的护城河较差,盈利能力较差,营收成长性一般,综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-