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华光新材: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)关于杭州华光焊接新材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告内容摘要

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(原标题:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)关于杭州华光焊接新材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告)

关于杭州华光焊接新材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明,中汇会计师事务所接受委托,审计了华光新材公司2024年度财务报表,并出具了无保留意见的审计报告。在此基础上对管理层编制的2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表进行了审核。管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,保证内容真实、准确、完整。注册会计师的责任是在执行审计工作的基础上发表专项审核意见。审计工作涉及实施审计程序,获取有关汇总表金额和披露的审计证据。审核意见认为,汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制,与经审计的财务报表相关内容在所有重大方面没有发现不一致。本专项说明仅供华光新材公司2024年度报告披露使用,不得用作任何其他用途。附表显示,2024年度控股股东、实际控制人及其附属企业的其他关联资金往来情况为:杭州铧广投资有限公司涉及宿舍租赁押金4万元,宿舍租赁费用30.49万元,均为经营性往来。

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