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华光新材: 华光新材2024年度内部控制评价报告内容摘要

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(原标题:华光新材2024年度内部控制评价报告)

杭州华光焊接新材料股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据企业内部控制规范体系,公司在内部控制日常监督和专项监督基础上,对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会负责建立健全和有效实施内部控制,监事会对董事会进行监督,经理层负责日常运行。

报告指出,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效。纳入评价范围的主要单位为杭州华光焊接新材料股份有限公司,涵盖公司治理、业务流程等主要方面,未发现重大遗漏或法定豁免。

公司依据内部控制规范体系及配套指引,结合公司内部控制制度开展评价工作。财务报告内部控制缺陷认定标准基于错报金额与净资产总额的比例,非财务报告内部控制缺陷认定标准基于直接财产损失金额与净资产总额的比例。报告期内未发现重大或重要缺陷,一般缺陷已及时整改。

2024年,公司在财务报告和非财务报告的所有重大方面保持了有效的内部控制制度。2025年,公司将修订和完善内部控制管理制度,强化内控队伍建设,提升内部控制水平,推进精细化管理,支持企业高质量发展。

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