(原标题:立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于苏州浩辰软件股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告)
立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计了苏州浩辰软件股份有限公司(简称“浩辰软件”)2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表及相关财务报表附注,并出具了无保留意见审计报告(信会师报字2025第ZA10563号)。浩辰软件管理层根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第7号——年度报告相关事项》的规定,编制了2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。会计师事务所将汇总表信息与已审核的会计资料及已审计财务报表进行了核对,未发现重大不一致。该报告仅供浩辰软件披露2024年年度报告使用,不得用于其他目的。报告日期为2025年4月2日。