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共达电声: 内部控制审计报告内容摘要

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(原标题:内部控制审计报告)

内部控制审计报告及自我评价报告显示,容诚会计师事务所对共达电声股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制进行了审计。公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制,注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上对财务报告内部控制的有效性发表审计意见。审计结果显示,共达电声公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

公司内部控制自我评价报告指出,公司按照企业内部控制规范体系的规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。评价范围涵盖公司及控股子公司,涉及治理结构、组织架构、内部监督、人力资源管理、企业文化、社会责任、资金管理、资产管理、全面预算与成本控制、采购业务、销售业务、工程项目、合同档案管理、关联交易、对外担保、财务报告内部控制和信息披露等方面。公司制定了详细的内部控制制度,确保内部控制的有效性和合规性。报告期内,公司不存在影响内部控制有效性的其他重大事项。

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