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长虹美菱: 公司监事会关于2024年公司运作情况的独立意见内容摘要

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(原标题:公司监事会关于2024年公司运作情况的独立意见)

长虹美菱股份有限公司监事会关于2024年公司运作情况的独立意见主要内容如下:

报告期内,监事会依据相关法律法规对公司运作进行了监督。监事会共召开10次会议,确保公司依法经营、规范运作,未发现董事、高管违反法律法规或损害股东利益的行为。公司信息披露及时、准确、完整。

监事会对公司财务状况进行了检查,认为公司财务行为规范,财务报告客观、真实、准确,无重大会计遗漏或虚假记载。

监事会审核了公司2024年度内部控制评价报告,认为公司内部控制体系健全,未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。

监事会对关联交易进行了核查,认为公司关联交易遵循了客观、公正、公平原则,定价公允,未损害公司股东利益。

监事会认为公司2023年度利润分配预案及未来三年股东回报规划符合相关规定,具备合规性和合理性。

公司对外担保行为规范,未发生违规担保行为,担保对象信誉良好,有能力偿还债务。

天健会计师事务所为公司2024年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告,监事会对该报告无异议。

公司严格执行内幕信息知情人登记管理制度,未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。

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