(原标题:会稽山绍兴酒股份有限公司2024年度内部控制评价报告)
会稽山绍兴酒股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据企业内部控制规范体系,公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会负责建立健全和有效实施内部控制,监事会对内部控制进行监督,经理层负责日常运行。报告指出,公司在财务报告和非财务报告方面均未发现重大或重要缺陷,内部控制有效。
评价范围涵盖公司及11家全资和控股子公司,涉及绍兴黄酒的生产、销售和研发等主要业务。重点关注的高风险领域包括市场竞争、项目建设、技术创新等。公司依据《企业内部控制基本规范》等法规及公司内部控制制度开展评价工作,内部控制缺陷认定标准与以前年度保持一致。
报告期内,公司未发现财务报告和非财务报告内部控制的重大或重要缺陷,仅存在个别一般缺陷,均已整改完毕。天健会计师事务所出具的内部控制审计报告确认公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。2025年,公司将完善内控制度,优化业务流程,加强内部审计,提高管理水平。










