(原标题:重庆水务集团股份有限公司关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告)
重庆水务集团股份有限公司聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)负责2024年度年报及内控审计工作,审计范围包括公司所属全资和控股子公司、非法人单位、重要合营企业及联营企业,以及所有与财务报告及内控相关的资料。信永中和是国内成立最早、存续时间最长的会计师事务所之一,总部位于北京,注册资本6000万元,在国内设有28家分所和1家共享中心,海外设有20家分支机构,2024年业务收入为40.46亿元。
审计小组由23人组成,其中6人具有执业资格职称,具备专业知识和职业证书。审计过程中,信永中和始终保持了形式上和实质上的双重独立,遵守了职业道德基本原则。审计小组制定了2024年年度审计总体策略和具体审计计划,完成了所有审计程序,取得了充分适当的审计证据,拟出具标准无保留意见的审计报告。
审计项目组对公司内部控制制度进行了全面了解及梳理,评价了内控制度的完整性、设计的合理性和现行制度运行的有效性,执行了细节测试、实质性分析、现场盘点、截止性测试等审计程序,确保审计证据的充分性和适当性。审计意见基于中国注册会计师审计准则的要求作出。