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重庆水务: 重庆水务集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告内容摘要

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(原标题:重庆水务集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告)

重庆水务集团股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据企业内部控制规范体系,公司在内部控制日常监督和专项监督基础上,对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会、监事会及高级管理人员对报告内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

报告指出,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效。评价范围涵盖公司及多个分公司,涉及资产总额92.12%,营业收入72.54%。重点关注的资金活动、采购业务、资产管理等高风险领域未发现重大遗漏。

公司依据内部控制规范体系及内部规章制度开展评价工作,内部控制缺陷认定标准与上年度保持一致。报告期内未发现财务报告和非财务报告内部控制重大或重要缺陷,一般缺陷经发现即采取更正措施,风险可控。

公司已建立完善的法人治理结构和内部控制体系,2024年强化内部控制和风险管理,通过内控自评和审计查漏补缺,及时整改,促进内部控制持续改进。未来将继续完善内控制度,强化监督检查,促进公司健康发展。董事长郑如彬。2025年3月31日。

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