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中国卫通: 中国卫通董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告内容摘要

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(原标题:中国卫通董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告)

中国卫通集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况进行了评估及履行监督职责。立信会计师事务所(特殊普通合伙),成立于1927年,是国内规模较大、资质较全的事务所之一,2023年业务收入50.01亿元。2024年12月4日,公司召开第三届董事会第六次独立董事专门会议审议变更2024年度财务报告和内部控制审计机构的议案,该议案于12月23日经公司第二次临时股东大会审议通过。

立信所依据《审计业务约定书》对公司2024年度财务报告、财务报告内部控制有效性及控股股东及其他关联方占用资金情况进行审计,出具了标准无保留意见的审计报告。审计过程中,立信所与公司管理层和治理层进行了充分沟通。

董事会审计委员会对立信所的专业资质、业务能力等进行了核查和评价,认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力。审计委员会在立信所进场前审阅了审计工作计划,审计过程中与审计人员充分沟通,对立信所出具的初步审计意见进行了讨论。审计委员会认为立信所在审计期间勤勉尽职,较好地完成了各项审计任务。

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