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江淮汽车: 江淮汽车2024年度内部控制评价报告内容摘要

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(原标题:江淮汽车2024年度内部控制评价报告)

安徽江淮汽车集团股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据企业内部控制规范体系,公司在内部控制日常监督和专项监督基础上,对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会负责建立健全和有效实施内部控制,监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督,经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

报告指出,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价范围涵盖公司及其控股子公司,涉及资产总额和营业收入的100%。重点关注的发展战略、资本运营、采购管理等领域未发现重大遗漏或法定豁免。

公司依据《企业内部控制基本规范》及公司《内部控制与风险管理评价管理办法》开展内部控制评价工作。财务报告内部控制缺陷认定标准分为重大、重要和一般三个等级,分别设定了定量和定性标准。报告期内,公司未发现财务报告和非财务报告内部控制的重大或重要缺陷,一般缺陷均已纳入考核体系并按规定时间整改完毕。

董事长项兴初代表公司签署此报告,日期为2025年3月27日。

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