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芯朋微: 2024年度内部控制审计报告内容摘要

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(原标题:2024年度内部控制审计报告)

无锡芯朋微电子股份有限公司内部控制审计报告,德皓内字202500000013号,由北京德皓国际会计师事务所出具,针对芯朋微公司截至2024年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性。注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并披露注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷。内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性,且情况变化可能导致内部控制变得不恰当。审计结果显示,芯朋微公司在2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。报告签字注册会计师为黄超、黄海洋和王兆钢,报告日期为2025年3月27日。

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