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青岛双星: 监事会对公司2024年度内部控制自我评价报告的意见内容摘要

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(原标题:监事会对公司2024年度内部控制自我评价报告的意见)

青岛双星股份有限公司监事会对公司2024年度内部控制自我评价报告进行了审核,并发表意见。根据《企业内部控制基本规范》等有关文件要求,公司监事本着谨慎原则,对公司《2024年度内部控制自我评价报告》进行了审核。

公司依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,以及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定,建立健全了涵盖公司生产经营各环节的内部控制体系。现行的内部控制体系保证了公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实完整,有利于提高经营效率和效果,促进实现发展战略。

经审核,监事会成员认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

监事:韩奉进、罗入川、杨娜娜、邹阳、刘晓琳 青岛双星股份有限公司监事会 2025年3月28日

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