(原标题:年度关联方资金占用专项审计报告)
我们接受委托,审计了步步高商业连锁股份有限公司2024年度财务报表,并在此基础上审计了管理层编制的2024年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。本报告仅供年度报告披露使用,不得用于其他目的。步步高公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,确保汇总表内容真实、准确、完整。我们的责任是在实施审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。审计依据中国注册会计师执业准则进行,获取合理保证。我们认为,汇总表在所有重大方面符合相关规定,如实反映了步步高公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。此外,汇总表详细列示了控股股东、实际控制人及其附属企业、其他关联方及其附属企业、上市公司的子公司及其附属企业的资金往来情况,包括期初余额、年度累计发生额、偿还金额及期末余额等数据。










