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宁波港: 宁波舟山港股份有限公司2024年度内部控制评价报告内容摘要

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(原标题:宁波舟山港股份有限公司2024年度内部控制评价报告)

公司代码:601018 公司简称:宁波港

宁波舟山港股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。报告指出,公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制,并如实披露评价报告。监事会监督内部控制的建立和实施,经理层负责日常运行。公司内部控制目标为确保经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整等。

报告结论显示,截至2024年12月31日,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效。评价范围涵盖宁波舟山港股份有限公司本级及41家分公司、子公司,涉及资产总额和营业收入占比分别为84.31%和84.75%。重点关注的高风险领域包括管理层凌驾于控制之上、销售确认舞弊、应收账款坏账准备等。

公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制规范实施方案开展评价工作,未发现重大缺陷和重要缺陷,仅存在少量一般缺陷,均已及时整改,不影响财务报告。董事长陶成波于2025年3月26日签署报告。

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