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高伟达: 董事会审计与风险控制委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告内容摘要

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(原标题:董事会审计与风险控制委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告)

高伟达软件股份有限公司董事会审计与风险控制委员会根据相关法律法规和公司章程,对中汇会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度履职情况进行评估。中汇会计师事务所始建于1993年,2013年转制为特殊普通合伙,总部位于杭州,截至2024年末有合伙人116人,注册会计师694人。公司第五届董事会第七次会议及2024年第一次临时股东大会审议通过续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构。

中汇会计师事务所按照《中国注册会计师审计准则》对公司2024年度财务报告和财务报告内部控制有效性进行了审计,出具了标准无保留意见的审计报告,认为公司财务报表公允反映财务状况和经营成果,内部控制有效。审计过程中,事务所与公司管理层和治理层就独立性、人员安排、审计范围、质量控制等进行了多次沟通。

审计与风险控制委员会审查认为中汇会计师事务所具备足够经验和良好执业团队,满足公司审计要求。委员会在2024年5月9日、12月24日、2025年3月21日和3月26日分别召开会议,审议续聘议案及沟通审计情况,确保审计工作顺利进行。委员会认为中汇会计师事务所在年报审计中坚持客观、公正、公允原则,勤勉尽责,出具的报告真实、准确、及时。

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