(原标题:广西柳药集团股份有限公司内部控制审计报告(勤信审字【2025】第0552号))
广西柳药集团股份有限公司内部控制审计报告,勤信审字【2025】第0552号。按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的要求,审计了柳药集团2024年12月31日的财务报告内部控制有效性。企业对内部控制的责任包括建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是董事会的责任。注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并披露注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷。内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性,且情况变化可能导致内部控制变得不恰当。审计意见认为,柳药集团于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。此报告由中国注册会计师生晓清和另一位注册会计师签署,中勤万信会计师事务所发布,日期为2025年3月26日。