(原标题:内部控制审计报告)
仲景食品股份有限公司内部控制审计报告由公证天业会计师事务所出具,报告日期为2025年3月26日。报告指出,按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的要求,审计了仲景食品股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。董事会负责建立健全和有效实施内部控制,注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上对财务报告内部控制的有效性发表审计意见。
报告结论认为,仲景食品股份有限公司在2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况变化可能导致内部控制变得不恰当,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
仲景食品股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告指出,公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定,结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对公司2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。报告基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷,也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自基准日至报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。报告还详细描述了内部控制评价范围、建设情况、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等内容。